1、税务鉴证
科学、严谨的操作规范和风险控制机制,保证了鉴证服务的有效实施以及鉴证结果的真实、合法。我们提供的税务鉴证服务范围包括但不限于:
企业所得税年终汇算清缴鉴证;
① 企业税前弥补亏损的鉴证;
② 企业清算所得税申报鉴证;
③ 企业所得税核定征收年度申报鉴证;
④ 个人所得税纳税申报鉴证;
⑤ 土地增值税申报鉴证;
⑥ 企业资产损失企业所得税税前扣除的鉴证;
⑦ 研究开发费加计扣除的鉴证;
⑧ 安置残疾人员工资加计扣除的鉴证;
⑨ 高新技术企业认定的鉴证;
⑩ 企业变更税务登记、注销税务登记税款清算鉴证;
⑪ 其他涉税鉴证。
2、代理纳税申报
代理纳税人、扣缴义务人在发生法定纳税义务后,按照税收法律、法规、规章和规范性文件所规定的期限和内容,在申报期限内,向税务机关提交有关纳税事项的书面报告。纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。
3、提供税务咨询
以书面、电话或晤谈的方式,对企业提供税收法律、法规方面的咨询、办税实务方面的咨询、涉税会计处理方面的咨询等,具体内容包括但不限于:
① 企业日常生产经营过程中涉税问题的咨询;
② 企业改制、重组、并购、分立等过程中涉税问题的咨询;
③ 上市公司重大资产重组、定向增发等方面涉税问题的咨询;
④ 涉税方案设计;
⑤ 保证税款支出的准确性、及时性、合理性;
⑥ 其他涉税问题等。
4、协助税收筹划
协助企业在遵守法律、法规,依法纳税的前提下,以对法律和法规的详尽研究为基础,对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。如同法庭上的辩护律师,在法律规定范围内,最大限度地保护当事人的合法权益。主要包括:
① 对投资经营理财活动的事前涉税筹划;
② 纳税方案设计,规范纳税行为;
③ 降低涉税风险,节约税收成本;
④ 特别纳税事项调整筹划等。
5、开展税务审计
税务审计是对税收征纳活动的正确性、合理性和有效性进行的审查、监督和评价。主要包括:企业所得税汇算清缴审核鉴证、企业所得税税前弥补亏损审核鉴证、企业资产损失所得税税前扣除审核鉴证、企业注销税务登记税收清算审核鉴证、土地增值税清算审核鉴证、上市公司税务审计等。
6、举办税务培训
中国企业不仅应当关注经营风险,更应关注纳税管理风险。产生税收风险的主要原因是——缺乏税收管理人才。正是人才的缺乏,造成(1)管理者在决策时忽略税务风险;(2)业务部门做业务、签合同时忽略税务规则;(3)财务在交税时无人监管。如此便导致了纳税在企业是失控的,给企业造成巨大的税收风险,这同时也是产生税收风险的主要根源。
我们掌握国家税收最新政策,定期举办税务培训,更新企业的税收观念,提高企业的税收管理水平,协助客户在经营和管理企业时,增加纳税风险意识和纳税管理手段,为企业培养高素质的税收管理人才。